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Priscillia NkiloloPN

Priscillia Nkilolo

Consultante Contrôle Interne & Gestion des Risques

600 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Priscillia

Consultante en contrôle interne et gestion des risques, j’accompagne les organisations dans la structuration, le pilotage et l’optimisation de leurs dispositifs de maîtrise des risques et de performance.

Forte d’une expérience en environnement exigeant et réglementé, j’interviens sur l’ensemble de la chaîne de valeur du contrôle interne : identification et évaluation des risques, structuration des dispositifs (processus, contrôles, référentiels), pilotage des incidents et suivi des plans d’actions, ainsi que mise en place d’indicateurs de performance et de risque (KPI / KRI).

J’accompagne les équipes métiers dans l’appropriation des dispositifs, avec une approche à la fois pragmatique, structurée et orientée résultats. Mon objectif est de sécuriser les activités tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et la qualité des données.

J’interviens notamment sur :
•la cartographie des processus et des risques
•la structuration et l’optimisation du contrôle interne
•le pilotage des incidents et des plans d’actions
•la mise en place de tableaux de bord et d’indicateurs de performance
•la formalisation de procédures et référentiels

Disponible pour des missions ponctuelles ou à temps partiel, j’interviens avec un positionnement de partenaire opérationnel au service des directions métiers et des fonctions support.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle limitée

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • KLESIA Paris
    Chargée du Contrôle Permanent et Maîtrise des Risques
    BANQUE & ASSURANCES
    juillet 2025 - Aujourd'hui (11 mois)
    Direction Contrôle interne et Maîtrise des Risques
    ⏵ Évaluer les éléments de maîtrise des risques
    • o Piloter les dispositifs de contrôle permanent (2ème ligne de défense)
    • o Coordonner les acteurs métiers et risques
    • o Superviser les contrôles de niveau 2 (N2)
    • o Animer la gouvernance et le reporting
    • o Piloter les campagnes qualité de données S2
    • o Refondre et faire évoluer les dispositifs méthodologiques de supervision
    • o Élaborer et suivre les plans d'actions
    • o Mettre à jour et maintenir les cartographies des risques opérationnels
    • o Suivre les indicateurs de risques (KRI/KPI)
    ⏵ Créer et mettre à jour les documents réglementaires
    • o Créer, actualiser et maintenir les politiques, procédures et modes opératoires
    • o Accompagner le déploiement des mises à jour auprès des équipes métiers et managers
    Contrôle interne Gestion des risques opérationnels Gouvernance et qualité des données maitrise des risques Solvency II
  • MUTUAIDE Assistance
    Chargée des Risques Opérationnels et du Contrôle Permanent
    janvier 2024 - janvier 2025 (1 an)
    Noisy-le-Grand, France
    Rattachée au Pôle Contrôle Permanent de la Direction Risques, Contrôle Interne et Qualité
    ⏵ Évaluer les éléments de maîtrise des risques
    • o Accompagnerles directions dans le déploiement du contrôle interne
    • o Mettre à jouret prioriser la cartographie des risques opérationnels
    • o Élaborerdesfiches et des points de contrôle adaptés aux processus
    • o Contribuerà l'animation de la filière Risques et Contrôle Interne
    • o Réaliser les contrôles permanents de niveau 2 pour les services Supports et Métiers
    • o Assurerla conformité des processus avec les normes ISO9001 et les standards Groupe
    • o Organiseretstructurer la base d'incidents pourcollecteret analyser les données
    • o Enregistrerles incidents dans l'outil de gestion des risques opérationnels MaitRiS (eFront)
    • o Rédigerles rapports de suivi et les présenteraux instances de gouvernance interne.
    ⏵ Créer et mettre à jour les documents réglementaires
    • o Participerà la prévention et à la réduction desfraudes externes
    • o Renforcer le dispositif de conformité et s'assurer de l'application des normes réglementaires
    Cartographie des risques Analyse des incidents ISO 9001 Reporting Contrôle interne
  • FSM Melun
    Contrôleur Interne
    janvier 2022 - janvier 2024 (2 ans)
    Rattachée à la
    ⏵ Évaluer les éléments de maîtrise des risques
    • o Actualiserla cartographie des risques etsuivre les plans d'actions
    • o Prendre en charge les actions liées à la lutte contre la corruption (loiSapin 2)
    • o Rédigerle rapport annuel processus maîtrise des risques (PMR)
    • o Mettre à jour la cartographie des risques et des contrôles
    ⏵ Créer et mettre à jour les documents réglementaires
    • o Rédigerdes normes et des modes opératoires internes
    • o Mettre à jouret rédigerdes avis
    • o Contribuerà formaliseret actualiser les procédures
    Contrôle interne Sapin II Rédaction de procédures plans d'actions maitrise des risques

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    MBA
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    ICD Business School
    2019
    GRADE DE MASTER

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