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Murielle A.MA

Murielle A.

Audit Interne | Contrôle Interne | Risques

800 €/jour
Paris, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Murielle

J'ai plus de 11 ans d'expérience en audit et contrôle interne avec un parcours en Big 4 (Deloitte) puis dans des groupes du CAC 40 — Engie, Alstom, Valeo.

En véritable partenaire de la direction j'interviens sur différents types de missions: audits opérationnels et financiers, audit de conformité (Sapin II, CSRD, GDPR, SOX), investigation de fraude, déploiement de campagnes de contrôle interne, structuration de département d'audit interne.

Quelques faits marquants :
• Détection d'une fraude à 8 M€ (2025)
• 60+ missions dans 25 pays sur 5 continents
• Management d'équipes de 2 à 5 auditeurs
• Audit d'acquisition Bombardier Transport chez Alstom

Disponible immédiatement · France et international · Anglais courant.
  • Français

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Secteur Services (confidentiel)
    Investigation de fraude
    EDITION DE LOGICIELS
    novembre 2025 - décembre 2025 (1 mois)
    Paris, France
    Mission d'investigation sur les processus de revenus (FAE) ayant conduit à la détection d'une fraude à 8 M€:
    • Analyse exhaustive des flux comptables et financiers
    • Identification des anomalies, reconstitution des schémas frauduleux et documentation des preuves
    • Restitution des conclusions à la direction générale et recommandations sur le renforcement du dispositif de contrôle interne
    Audit interne Détection de fraude Audit financier
  • ENGIE
    Internal Audit Manager
    ENERGIE
    février 2023 - octobre 2025 (2 ans et 8 mois)
    Paris, France
    Mission longue durée au sein de la Direction de l'Audit Interne du Groupe:
    • 12+ audits réalisés: opérationnels (BUs, SSC), investissements (CAPEX), conformité (Sapin II et RGPD), transverses (Politiques RH, Selection des fournisseurs), Gestion de l'Energie, Risques des marchés
    • Audits réalisés dans les branches Renouvelables, Réseaux, Trading et Transport de gaz sur des sites internationaux (USA, Brésil, Portugal, Espagne et France)
    • Management d'équipes de 2 à 5 auditeurs
    • Amélioration de la méthodologie des audits d'investissements et mise en place de tableaux de bords
    • Restitutions régulières à la direction générale
    • Missions conduites intégralement en anglais
    Audit interne Gestion des risques compliance Risque de marché audit opérationnel
  • PWC
    Sénior Consultante Audit & Contrôle Interne
    CONSEIL & AUDIT
    octobre 2022 - décembre 2022 (3 mois)
    Paris, France
    Mission de conseil en contrôle interne auprès d'entités industrielles, dans le cadre de projets et de déploiement de référentiels de contrôle interne.
    • SOX : documentation et test des contrôles clés sur les processus financiers (P2P, O2C, immobilisations, clôture-reporting)
    • Identification des déficiences de conception et d'efficacité opérationnelle, recommandations de remédiation
    • Déploiement du référentiel de contrôle interne (COSO) pour des entités industrielles : analyse des écarts et plan de mise en conformité
    Contrôle interne Compliance Audit interne COSO Audits internes

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Formations

  • Master Grande Ecole
    Montpellier Business School
    2015
  • Master Comptabilité Contrôle Audit
    Université Montpellier I
    2015

Compétences

Catégories