À propos de Mariem
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Capacité professionnelle limitée
Expériences
- IndépendantConsultante et formatrice senior en gestion des risques, contrôle interne et auditCONSEIL & AUDITjanvier 2018 - Aujourd'hui (8 ans et 5 mois)- Missions d’accompagnement pour:* l’élaboration de cartographies des risques,* l'élaboration de cartographies des processus,* la conception et la mise en œuvre de référentiels d’organisation : référentiels de contrôle interne, fiches processus, manuels de procédures…,* le diagnostic du contrôle interne,* la réalisation de campagnes d'auto-évaluation du contrôle interne,* la structuration et l’amélioration des processus,* la prévention du risque de fraude...- Réalisation de missions d’audit opérationnel et financier,- Formation executive et renforcement des capacités en gestion des risques, contrôle et audit
- ConfidentielChef de département gestion globale des risquesBANQUE & ASSURANCESaoût 2022 - janvier 2023 (5 mois)Casablanca, Maroc- Elaboration et suivi des cartographies des risques,- Pilotage de la performance des processus de maitrise des risques ,- Supervision de la production des rapports périodiques sur les risques,- Rapports et présentation au Comité Audit et Risques du Conseil d’Administration,- Mise en place de normes, procédures et méthodes de gestion des risques,- Suivi de la mitigation des plans d'actions.
- ConfidentielContrôleur interne seniorENVIRONNEMENTfévrier 2014 - février 2016 (2 ans et 1 mois)Paris, FranceRéférente contrôle interne d’une business unit réalisant un chiffre d’affaires de €600 millions:- Revues des risques avec les responsables de processus pour l'identification et la gestion efficace des principaux domaines de risque, préparation de recommandations afin de renforcer l'environnement de contrôle interne,- Eaboration de référentiels de contrôle interne,- En charge des missions sur site afin d'aider les filiales à s'assurer que leurs principaux risques sont couverts par des contrôles internes conçus de manière appropriée,- Elaboration, animation, suivi et reporting de campagnes d'auto-évaluation du contrôle interne,- Sensibilisation des responsables de processus métier sur l'importance de l'éthique, de l'intégrité, de la gestion des risques et du contrôle interne,- En charge du projet de remédiation des problématiques de gestion des droits informatiques,- Participation aux travaux de simplification / convergence des référentiels de management de la qualité et de contrôle interne.
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Formations
- Master finance et stratégieSciences Po Paris2009
Certifications
- "certification in risk management assurance"The institute of Internal Auditors2021
- Certified internal auditorThe Institute of Internal Auditors2016