À propos de Hossama Rufin
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Capacité professionnelle complète
Expériences
- AFDASResponsable contrôle interne et maitrise des risquesSECTEUR PUBLIC & COLLECTIVITÉSavril 2024 - Aujourd'hui (2 ans et 2 mois)Paris, FranceRéalisation de l'état des lieux des contrôles existants dans l'ensemble des activités.Mise en place du dispositif de contrôle interne (évaluation continue, campagne d'autoévaluation)Élaboration d'un plan de contrôle en lien avec la maîtrise des risques et gouvernance des données.Mise en place d'une cartographie des risques de fraude ainsi qu'une politique de lutte contre la fraudeAccompagnement et sensibilisation des collaborateurs sur les risques de fraude (conflit d'intérêt, corruption et détournement d'actif)Définition des modalités de contrôle et maitrise des risques des activités.Coordination des actions de contrôle et leurs résultats avec les parties prenantes de ces contrôles .Suivi de l'efficacité des actions d'amélioration en lien avec la maitrise des risques et la gouvernance desdonnées.Accompagnement des parties prenantes dans la démarche de contrôle de premier et second niveau.Accompagnement des métiers dans la mise en place des actions d'amélioration.Élaboration de la cartographie des risques et son actualisation périodique.Présentation des travaux et des résultats de l'autoévaluation des contrôles au comité des risques et au COMEX.
- Groupe bancaire crédit coopératif/ Filliale du groupe BPCEAuditeur interneBANQUE & ASSURANCESseptembre 2023 - Aujourd'hui (2 ans et 9 mois)Nanterre, FranceRevue de l'organisation et du dispositif relative à la LCB-FT( lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).Revue des formations règlementaires sur la LCB-FT et la conformité dans les délais impartis.Audit du dispositif KYC, actualisation des DRC (dossier réglementaire client) et contrôle de cohérence sur le scoring des clients des établissements associés au groupe.Vérification de la conformité portant sur le dispositif de lutte contre la fraude externe, la fraude interne , les lanceurs d'alertes et des mesures anti-corruption.Audit pourtant sur le dispositif de contrôle permanent de niveau 1 et niveau 2 via l'outil Priscop.Mise en conformité du dispositif de protection des données(RGPD) avec la règlementation en vigueur et les normes du groupe.Revue du dispositif de filtrage des tiers pour le traitement des alertes( Gel des avoirs, PPE).Evaluation de dispositif de maitrise des risques des établissements associés au groupe.
- Mazars SAAuditeur financierCONSEIL & AUDITdécembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 6 mois)Paris, France- Contrôle interne sur les fonds FEDER/FSE 2014-2020 pour la région ile de France.- Contrôle des dépenses engagées par les organismes payeurs des aides agricoles européennes FEADER, FEAGA (C3OP).- Vérification des dépenses du contrat I&P Accélération au Sahel financé par les fonds européens.- Audit financier et audit du système de contrôle interne du projet réseaux et partenariats hospitaliers de France financé par l'agence française de développement.- Supervision des travaux d'audit, établissement des notes de synthèse et des rapports d'audit dans le cadre des missions de commissariat aux comptes auprès d'association et établissement public.
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Formations
- MBA Audit et contrôle externeESG de Paris2017Audit interne, audit comptable et financier, cartographie des risques, comptabilité internationale, maitrise des normes IFRS, management des systèmes d'informations, comptabilité approfondie, finance d'entreprise, consolidation des groupes, fusion et acquisition, analyse financière, contrôle interne.
- Maitrise en science de gestionuniversité Félix houphouet boigny2013
Certifications
- Certified internal auditor - CIAIIA- The institute of internal auditors
Compétences
Catégories
- Autre